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2019年湛江市人民政府行政服务中心部门决算公开

时间:2020-09-23 17:55:13 来源:湛江市行政服务中心
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2019年湛江市人民政府行政服务中心部门决算

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第一部分 湛江市人民政府行政服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市人民政府行政服务中心2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江市人民政府行政服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市人民政府行政服务中心概况

(一)部门主要职责

1、组织市直各有关职能部门实行集中办公,改进机关作风,创新政府管理,强化政府服务职能,落实“便民、为民、利民”措施。

2、组织、指导、督促进入中心的窗口单位和特派员单位,实行报批与审批分离,收费开票与收款分开, 搞好依法行政和反腐倡廉工作。

3、协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务,召集有关部门研究投资审批工作, 组织联合审批,裁定或转报投资审批有异议的事项,督促审批单位办妥有关审批手续。

4、与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作,对“窗口”单位和特派员单位的工作人员进行年度考核,并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

5、协调行政服务中心内部机构运作,协助搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。

6、督促有关部门执行落实投资优惠政策,协助监察部门处理投资者投诉。

7、具体指导、协调进驻行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作,改善优化投资和办事环境。

8、为内外投资者、市民投资经商、兴办实业提供“一条龙”服务。

9、负责12345市民服务热线话务平台建设、管理及宣传推广工作,制定工作规范、服务标准、业务流程和考核办法。

11、负责受理群众反映的各类事项,及时按职责转交有关单位办理,并将热点、难点问题及时报告市委、市政府。

12、负责转办事项的跟踪督办和协调处理,对办理情况进行分析总结和归档立卷,每月通报办理情况。

13、负责在湛江市12345市民服务热线网站公开服务热线办理全过程,接受市民查询和监督。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市人民政府行政服务中心2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门: 湛江市人民政府行政服务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1987.76

一、一般公共服务支出

27

1803.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

31

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

33

0.00


8


八、社会保障和就业支出

34

79.85


9


九、卫生健康支出

35

17.79


10


十、节能环保支出

36

0.00


11


十一、城乡社区支出

37

0.00


12


十二、农林水支出

38

3.70


13


十三、交通运输支出

39

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

40

0.00


15


十五、商业服务业等支出

41

0.00


16


十六、金融支出

42

0.00


17


十七、援助其他地区支出

43

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

44

0.00


19


十九、住房保障支出

45

48.03


20


二十、粮油物资储备支出

46

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

47

0.00


22


二十二、其他支出

48

0.00

本年收入合计

23

1987.76

本年支出合计

49

1952.82

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

50

0.00

年初结转和结余

25

41.87

年末结转和结余

51

76.81

总计

26

2029.63

总计

52

2029.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表2

收入决算表

部门: 湛江市人民政府行政服务中心

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1987.76

1987.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1833.91

1833.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1754.28

1754.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

491.68

491.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1262.60

1262.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

79.62

79.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010799

其他税收事务支出

79.62

79.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

83.44

83.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

83.44

83.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.55

13.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.13

46.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.77

23.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.38

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.38

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

17.25

17.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

46.23

46.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出决算表

部门: 湛江市人民政府行政服务中心

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1952.82

643.20

1309.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1803.46

493.84

1309.62

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1723.83

493.84

1230.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

493.84

493.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1230.00

0.00

1230.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

79.62

0.00

79.62

0.00

0.00

0.00

2010799

其他税收事务支出

79.62

0.00

79.62

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

79.85

79.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

79.85

79.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.49

13.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.67

42.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.69

23.69

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.79

17.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.79

17.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.39

16.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

46.23

46.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 湛江市人民政府行政服务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1987.76

一、一般公共服务支出

28

1803.46

1803.46

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

39

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

79.85

79.85

0.00


9


九、卫生健康支出

36

17.79

17.79

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

3.70

3.70

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

48.03

48.03

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

23

1987.76

本年支出合计

50

1952.82

1952.82

0.00

年初财政拨款结转和结余

24

41.87

年末财政拨款结转和结余

51

76.81

76.81

0.00

一般公共预算财政拨款

25

41.87


52




政府性基金预算财政拨款

26

0.00


53




总计

27

2029.63

总计

54

2029.63

2029.63

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 湛江市人民政府行政服务中心

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

1952.82

643.20

1309.62

201

一般公共服务支出

1803.46

493.84

1309.62

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1723.83

493.84

1230.00

2010301

行政运行

493.84

493.84

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1230.00

0.00

1230.00

20107

税收事务

79.62

0.00

79.62

2010799

其他税收事务支出

79.62

0.00

79.62

208

社会保障和就业支出

79.85

79.85

0.00

20805

行政事业单位离退休

79.85

79.85

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.49

13.49

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.67

42.67

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.69

23.69

0.00

210

卫生健康支出

17.79

17.79

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.79

17.79

0.00

2101101

行政单位医疗

16.39

16.39

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.40

1.40

0.00

213

农林水支出

3.70

3.70

0.00

21305

扶贫

3.70

3.70

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.70

3.70

0.00

221

住房保障支出

48.03

48.03

0.00

22102

住房改革支出

48.03

48.03

0.00

2210201

住房公积金

46.23

46.23

0.00

2210203

购房补贴

1.80

1.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 湛江市人民政府行政服务中心

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

587.95

302

商品和服务支出

41.67

30101

基本工资

129.91

30201

办公费

0.40

30102

津贴补贴

223.69

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

102.01

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.08

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.67

30206

电费

0.08

30109

职业年金缴费

23.69

30207

邮电费

0.91

30110

职工基本医疗保险缴费

14.69

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.45

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

7.99

30113

住房公积金

46.32

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.03

30199

其他工资福利支出

3.52

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.58

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.12

30302

退休费

13.58

30217

公务接待费

0.72

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.04

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4.35

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.45

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.35

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

20.23




30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

1.92




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

601.53


公用经费合计

41.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 湛江市人民政府行政服务中心

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.48

0.00

5.02

0.00

5.02

1.46

5.07

0.00

4.35

0.00

4.35

0.72

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 湛江市人民政府行政服务中心

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分湛江市人民政府行政服务中心2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

湛江市人民政府行政服务中心2019 年度总收入2029.63 万元,其中本年收入1987.76 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1987.76 万元,比上年决算数减少518.6万元,下降20.7%,主要变动情况是“市民之窗”自助终端项目已完成一期建设,减少费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数减少197.68万元,下降100.0%,主要变动情况:政府性基金调整当年不作支出。

3.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。

4.事业收入0 万元,与上年决算数持平。

5.经营收入0 万元,与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。

7.其他收入0 万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

湛江市人民政府行政服务中心2019 年度总支出2029.63 万元,其中本年支出1952.82 万元。具体情况如下:

1.基本支出643.2 万元,比上年决算数增加69.46万元,增长12.1%,主要变动情况:今年补缴在职人员基本养老保险。

2.项目支出1309.62 万元,比上年决算数减少905.91万元,下降40.9%,主要变动情况:一是“市民之窗”自助终端项目已完成一期建设,减少费用支出;二是12345热线平台投诉系统项目已完成建设;三是办事大厅信息系统项目已完成建设。

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2019年度财政拨款收入说明

湛江市人民政府行政服务中心2019 年度财政拨款收入合计1987.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1987.76 万元,比上年决算数减少518.6 万元,下降20.7%,主要变动情况:一是“市民之窗”自助终端项目已完成一期建设,减少费用支出;二是12345热线平台投诉系统项目已完成建设;三是办事大厅信息系统项目已完成建设 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数减少197.68 万元,下降100.0%,主要变动情况:政府性基金支出调整,当年不作支出。

(二)2019年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府行政服务中心2019 年度财政拨款支出合计1952.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1952.82 万元,比年初预算数增加116.52 万元,增长6.3%;主要变动情况:国地税联合窗口聘用人员工资经费列入本单位决算,但是不列入本单位预算 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,与年初预算数持平。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市人民政府行政服务中心2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.07 万元,完成预算6.48 万元的78.2% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为4.35 万元,完成预算5.02 万元的86.6% ;公务接待费支出决算为0.72 万元,完成预算1.46 万元的49.2% 。

2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出4.35万元,占85.8% ;公务接待费支出0.72万元,占14.2% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费支出4.35 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出4.35 万元,2019年我单位 公务用车保有量为2 辆,主要用于一般公务用车和机要通信用车。

3.公务接待费支出0.72 万元,主要用于接待各地市兄弟单位来我单位业务交流人员 。2019年,我单位 共接待国外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待7 次,接待人数共72 人,主要包括各地市兄弟单位来我单位业务交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出41.67 万元,比预算数增加3.07 万元,增长7%。 主要增减变动情况是:办公设备老化增加日常维修费用。

(二)政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019 年12月31日,本部门共有车辆2 辆,其中,机要通信用车2辆; 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2019年度我部门组织对2个100万以上一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金774万元,占一般公共预算项目支出总额的59%。主要项目绩效自评情况:

湛江市行政服务中心12345市民服务热线管理平台系统升级项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,湛江市行政服务中心12345市民服务热线管理平台系统升级项目自评得分为98分。项目全年预算数为305万元,执行数为305万元,完成预算的100%。绩效目标是根据省两建办、市政府的要求,依托并保留原有湛江市12345服务热线话务平台,全力打造12345升级扩容(1号对外、2级中心、3个融合、4大平台、5种多媒体渠道);为市民提供“一站式”服务的统一窗口和综合管理平台。

湛江市行政服务中心“市民之窗”自助终端项目绩效自评综述:“市民之窗”项目主要在五个市辖区行政服务中心及其各街道(镇)公共服务中心部署共52台终端设备,其中在市区部署9台、赤坎区部署10台、霞山区部署12台、麻章区部署5台、坡头区部署8台、开发区部署8台。市区还在万达广场、霞山步行街、金沙湾万象广场建设3个服务小屋,为群众提供24小时不间断服务。 自助服务终端通过对接全市业务审批系统,实现上各部门事项的线上查询和申报。通过与多个单位的系统对接,可直接办理查询、打证、缴费等业务,包括社保证明和不动产信息证明的打印、水电费和交通罚款的查询及缴纳、汽车购票和地图指引等便民服务。“市民之窗”旨在将政务服务向基层延伸拓展,更好解决政务服务“最后一公里”问题,为群众提供线上线下相融合的政务服务。

绩效自评结果。在我单位自评工作领导小组的领导下,通过开展各部门支出管理综合评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,提高财政资金使用效益,保障更好地履行工作职能。2019年财政拨款决算收入1987.76万元,财政拨款决算支出1952.82万元,整体支出完成率为98.24%,按照《整体绩效自评指标评分表》的评价标准,我单位整体支出绩效自评得分为97分,优。按规定2020年8月27日在单位门户网站公开湛江市人民政府行政服务中心自评数据表、湛江市人民政府行政服务中心自评报告和湛江市人民政府行政服务中心自评评分表。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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