2019年市接待处“三公”经费预算说明
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 32.60 | 32.60 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 1237.55 | 1237.55 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 1224.23 | 1224.23 | 0.00 | 0.00 |
一、三公经费说明
2019 年湛江市接待处财政拨款安排“三公”经费 1237.55 万元,比上年 减少65.15 万元, 下降5 %,主要原因是 已逐年压减“三公”经费支出 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 减少0 万元, 减少0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 13.32 万元),比上年 减少0.7 万元, 下降5 %,主要原因是 严控车辆维修费 ;公务接待费 1224.23 万元,比上年 减少64.45 万元, 下降5 %,主要原因是 逐年压减“三公”经费支出,严控公务接待开支 。