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2019年市接待处“三公”经费预算说明

时间:2019-02-15 11:21:31 来源:市接待处
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  表7

  财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

  单位名称: 湛江市接待处

  单位:万元

  项        目

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  行政经费

  32.60

  32.60

  0.00

  0.00

  “三公”经费

  1237.55

  1237.55

  0.00

  0.00

  其中:(一)因公出国(境)支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  (二)公务用车购置及运行维护支出

  13.32

  13.32

  0.00

  0.00

  1.公务用车购置

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2.公务用车运行维护费

  13.32

  13.32

  0.00

  0.00

  (三)公务接待费支出

  1224.23

  1224.23

  0.00

  0.00

  一、三公经费说明

  2019 年湛江市接待处财政拨款安排“三公”经费 1237.55 万元,比上年 减少65.15 万元, 下降5 %,主要原因是 已逐年压减“三公”经费支出 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 减少0 万元, 减少0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 13.32 万元),比上年 减少0.7 万元, 下降5 %,主要原因是 严控车辆维修费 ;公务接待费 1224.23 万元,比上年 减少64.45 万元, 下降5 %,主要原因是 逐年压减“三公”经费支出,严控公务接待开支 。

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