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2018年发改局三公经费及会议费预算

时间:2018-02-02 16:20:46 来源:本网
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  2018年发展和改革局(本部门)

  “三公经费”及会议费预算表(一)

  

  项目

  本年预算

  合计

  79.18

  1、因公出国(境)费用

  2.50

  2、公务接待费

  15.48

  3、公务用车费

  20.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

  20.00

  (2)公务用车购置

  0.00

  4、会议费

  41.20

  预算支出说明 :

  2018年度“三公经费”及会议费预算支出79.18万元,上年度预算支出99.1万元,同比减少19.92万元,增长-20.1%。其中:

  1、因公出国(境)经费:2018年度预算支出2.5万元,上年度预算支出18.00万元,同比减少2.5万元,增长-86%;

  2、公务接待费:2018年度预支出算15.48万元,上年度预算支出12.6万元,同比增加2.88万元,增长23%。预算增加原因:考虑2018年在推进湛江国际机场,玉湛高速、汕湛高速、湛江中心城区高铁枢纽等重要交通项目过程中,公务接待会适当增高,所以稍微调高一点;

  3、公务用车运行维修费:2018年度支出预算20.00万元,上年度支出25.00万元,同比减少加5万元,增长-20%;

  4、公务用车购置费:2018年度支出预算0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比减少加0.00万元,增长0%元;

  5、会议费:2018年度预算支出41.2万元,上年度预算支出43.5万元,同比减少2.00万元,增长-5.3%元。

  2018年发展和改革局(本级)

  “三公经费”及会议费预算表(二)

  

  项目

  本年预算

  合计

  73.00

  1、因公出国(境)费用

  2.50

  2、公务接待费

  12.50

  3、公务用车费

  20.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

  20.00

  (2)公务用车购置

  0.00

  4、会议费

  38.00

  预算支出说明 :

  2018年度“三公经费”及会议费预算支出73.00万元,上年度预算支出92.61万元,同比减少30.31万元,增长-21.17%。其中:

  1、因公出国(境)经费:2018年度预算支出2.5万元,上年度预算支出18.00万元,同比减少2.5万元,增长-86%;

  2、公务接待费:2018年度支出预算12.50万元,上年度预算支出9.61万元,同比增加2.89万元,增长30%。预算增加原因:考虑2018年在推进湛江国际机场,玉湛高速、汕湛高速、湛江中心城区高铁枢纽等重要交通项目过程中,公务接待费会适当增高,所以稍微调高一点;

  3、公务用车运行维修费:2018年度预算支出20.00万元,上年度预算支出25.00万元,同比减少加5万元,增长-20%;

  4、公务用车购置费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比减少加0.00万元,增长0%元;

  5、会议费:2018年度预算支出38.00万元,上年度预算支出40.00万元,同比减少2.00万元,增长-5%元。

  2018年价格监测中心(下属单位)

  “三公经费”及会议费预算表(三)

  

  项目

  本年预算

  合计

  2.40

  1、因公出国(境)费用

  0.00

  2、公务接待费

  1.00

  3、公务用车费

  0.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

  0.00

  (2)公务用车购置

  0.00

  4、会议费

  1.40

  预算支出说明 :

  2018年度“三公经费”及会议费预算支出2.4万元,上年度预算支出2.5万元,同比减少0.1万元,增长-4%。其中:

  1、因公出国(境)经费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%;

  2、公务接待费:2018年度预算支出1.00万元,上年度预算支出1.00万元,同比增加0.00万元,增长0%;

  3、公务用车运行维修费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%;

  4、公务用车购置费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比减少加0.00万元,增长0%元。

  5、会议费:2018年度预算支出1.40万元,上年度预算支出1.50万元,同比减少0.10万元,增长-6.7%元。

  2018年价格认证中心(下属单位)

  “三公经费”及会议费预算表(四)

  

  项目

  本年预算

  合计

  3.78

  1、因公出国(境)费用

  0.00

  2、公务接待费

  1.98

  3、公务用车费

  0.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

  0.00

  (2)公务用车购置

  0.00

  4、会议费

  1.80

  预算支出说明 :

  2018年度“三公经费”及会议费预算支出3.78万元,上年度预算支出3.99万元,同比减少0.21万元,增长-5.3%。其中:

  1、因公出国(境)经费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%;

  2、公务接待费:2018年度预算支出1.98万元,上年度预算支出1.99万元,同比减少0.01万元,增长-0.50%;

  3、公务用车运行维修费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%;

  4、公务用车购置费:2018年度预算支出0.00万元,上年度预算支出0.00万元,同比减少加0.00万元,增长0%元。

  5、会议费:2018年度预算支出1.80万元,上年度预算支出2.00万元,同比减少0.20万元,增长-10%元。

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