2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.09 万元,比上年预算安排减少0.26 万元,下降1.03 %,主要原因是遵守八项规定,节约开支,三公经费逐年递减 。其中:因公出国(境)费 0万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费 19 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 19 万元),比上年减少1万元,下降5 %,主要原因是遵守八项规定,节约开支,三公经费逐年递减 ;公务接待费 6.09 万元,比上年 增加0.74万元,增长13.8 %,主要原因是增加了下属单位鉴江管理处接待费1 万元而使公务接待费增加 。

