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2016年湛江市交通运输局部门预算

时间:2016-03-28 10:48:00 来源:湛江市交通运输局
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2016年湛江市交通运输局部门预算

 

 

 

 

 

第一部分  2016年湛江市交通运输局部门预算基本情况说明

部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费情况

    (二)政府采购安排情况

国有资产占有使用情况

重点项目预算绩效目标设置情况

(五)专业名词解释

 

 

第二部分  2016年湛江市交通运输局部门预算表

一、2016年财政拨款收支总表

二、2016年一般公共预算支出表

三、2016年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2016年政府性基金预算支出表

六、2016年部门收支总表

七、2016年部门收入表

八、2016年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2016年湛江市交通运输局

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章,组织拟订全市公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

2.负责指导公路、水路行业有关体制改革工作,引导交通运输业优化结构,协调发展。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。负责全市路政、运政和港口的行政管理,负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作,负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作。

4.负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理,协调或参与交通建设资金的筹集,负责港航有关行政性收费的征收和代征;负责交通稽查站的管理;负责公路、桥梁、隧道通行费收费站(点)工作的指导和监督。

5.承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口(包括公用航道、防波堤、锚地等)、站场及其配套设施的建设、管理和维护;负责全市交通运输建设项目的审批或审核上报工作;组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作;协调国家、省重点交通工程建设。

6.负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作,参与公路、水路有关交通战备工作,负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输,协调中央、省驻湛的交通运输邮电单位的工作。

7.制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关和推广应用;指导交通运输行业信息化建设,指导、监督交通行业技术标准和规范的实施,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

8.负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

9.负责城市公共交通客运市场的管理,制定城市公共交通的发展规划并组织实施。

10.承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

(二)机构设置

1.本部门预算为汇总预算,包括湛江市交通运输局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:湛江市交通运输局水运管理处、湛江市交通运输局城区公共交通管理中心、湛江市交通运输局地方公路管理总站、湛江市交通工程质量监督站、湛江市交通局交通违章处理中心、湛江市港口基本建设工程质量监督站、湛江市交通局赤坎道路运输管理总站、湛江市交通局霞山道路运输管理总站、湛江市港口环保监测站、湛江市港口航道建设管理中心。

    2.本部门内设机构、人员构成

根据湛机编[2010]5号文核定市交通运输局内设12个职能科(室):办公室、综合规划科、运输管理科、安全技术科、政策法规科、财务科、规费征稽和审计科、人事科、市交通战备办公室、执法监督科、基建管理科、港航管理科。

本局人员编制79名,其中机关行政编制65名,机关后勤人员事业编制14名。现阶段本局总人数为150名,包括行政人员68名,离岗退养人员4名,离退休60名,雇佣制人员8名,临时工人11名。局属各单位在职人员324名,离退休人员80名。

二、收入预算说明

2016年本部门预算收入6206.08万元,比上年减少2062.35万元、下降24.94%,主要原因是:2015年非税收入在部门预算中进行批复,2016年单独批复,不纳入部门预算范畴。 

三、支出预算说明

2016年支出预算6206.08万元, 比上年的减少2062.35万元、下降24.94%,主要原因是:交通运输支出比上年减少2272.63万元(2015年非税收入在部门预算中进行批复,2016年单独批复,不纳入部门预算范畴),社会保障和就业支出增加127.92万元,医疗卫生支出增加8.69万元,住房保障支出增加73.67万元。

四、“三公”经费说明

2016年本部门“三公”经费预算安排95.36万元,比上年增加29.12万元,增长43.96%,主要原因:各项安全生产检查增加,车辆车龄久和超负荷运行导致维修费用和油耗上升。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年保持不变;公务用车运行维护费68.44万元,比上年增加14.21万元,增长26.2%,主要原因:车辆车龄久和超负荷运行导致维修费用和油耗上升;公务接待费用26.92万元,比上年增加14.91万元,增加124.14%,主要原因:2016年预算进行调整,以及对外联络业务增加。 

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

    2016年,本部门机关运行经费安排415.83万元,比上年增加233.91万元,增长24.25%,主要原因是人员增加,公用经费增加。其中:日常公用经费415.75万元,事业单位公用电话费0.08万元。

    (二) 政府采购安排情况说明

2016年本部门政府采购安排95.6万元,其中:货物类采购预算95.6万元,工程类采购预算 0万元,服务类采购预算 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015 年12月31日,所属各预算单位共有车辆58辆,其中,一般公务用车17辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

2016年部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

    2016 年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

(一)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(三)财政拨款:财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。主要包括由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

 

第二部分  2016年湛江市交通运输局     部门预算表

 

   详见附表                              

 

 

 

 湛江市交通运输局

                                   2016年3月19日

 

附件:2016年预算公开表格
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